ими споживачами яких є машинобудівні підприємства, будівельні організації, агропромислові комплекси, підприємства залізниці Республіки Білорусь.
За аналізований період в акціонерному суспільстві спостерігається істотне поліпшення фінансових результатів, як від реалізації продукції власного виробництва, так і в цілому по всіх видах діяльності. У 2011 р. загальна прибуток склав - 6899 млн р.. Продажі в 2011 р. були рентабельні на 25,87%. Фінансово-господарська діяльність заводу прибуткова.
Разом із збільшенням обсягів випуску, виручки від реалізації та фінансових результатів діяльність підвищилася ефективність використання основних засобів і трудових ресурсів. Фондовіддача збільшилася на 0,06 р., Продуктивність праці - на 11920000 р. (Незважаючи на скорочення середньооблікової чисельності працівників заводу на 24 чол.). Середньомісячна заробітна плата працівників підприємства зросла в 1,27 рази, її сума в 2011 р. склала 2143 тис р.. Показники платоспроможності та ліквідності організації розраховані на підставі інформації бухгалтерського балансу ф. № 1 за 2010-2011 рр.. (Додаток В, Г) і представлені в таблиці 1.2. Дані таблиці 1.2 свідчать про низьку ліквідність підприємства. Так, з 20% заборгованості, яку підприємство має погасити негайно, на 1 січня 2012 р. погасити лише 0,26%; з 70% боргів, які підприємство має погасити з урахуванням наявності грошових коштів та своєчасного повернення короткострокової дебіторської заборгованості, погаситься лише 4,05%.
Таблиця 1.2 - Динаміка показників ліквідності та платоспроможності ВАТ «Гомельський завод пускових двигунів ім. П.К. Пономаренко »за 2010-2011 рр..
ПоказателіСумма на 1 январяТемп зміни (%) або відхилення (+, -) 2010 г.2011 г.2012 г.2010 г.2011 р.1. Короткострокові активи, всього, млн р.558991558959163, 897,9 У тому числі: 1.1. Грошові средства49428305, 7107,11.2. Короткострокова дебіторська задолженность468484432103, 489,32. Короткострокові зобов'язання, все, млн р.66811027411402153, 8111,03. Власний оборотний капітал (стор. 1 - стор 2), млн р..- 1092-1119-2443 - 4. Коефіцієнти ліквідності: 4.1. Абсолютної ліквідності (стор. 1.1: стор 2) 0,07390,00270,0026-0,0712-0,00014.2. Проміжної ліквідності (стор. 1.1 + р. 1.2): стор 2) 0,14400,04980,0405-0,0942-0,00934.3. Поточної ліквідності (стор. 1: стор 2) 0,83660,89110,78570,0545-0,1053 Примітка. Джерело: додатки В, Г.
Поточна ліквідність заводу пускових двигунів в 2011 році - 0,79, що на 0,91 нижче рекомендованого для організацій промисловості значення (1,7), наведеного в інструкції про порядок розрахунку коефіцієнтів платоспроможності та проведення аналізу фінансового стану і платоспроможності суб'єктів господарювання, затвердженої постановами Міністерства фінансів та Міністерства економіки Республіки Білорусь від 27 грудня 2011 року № 140/206.
З даних таблиці 1.2 видно, що показники ліквідності щорічно знижувалися і на 1 січня 2012 р. склали: абсолютна ліквідність - 0,0026, проміжна - 0,0405, поточна - 0,7857 відповідно. Таким чином, Гомельський завод пускових двигунів імені П. К. Пономаренко є низько-ліквідною і неплатоспроможною організацією.
На підставі інформації бухгалтерського балансу ф. № 1 за 2010-2011 рр.. (Додаток В, Г) та додатків до бухгалтерського балансу ф. № 5 у таблиці 1.3 вивчені показники структури капіталу р...