lign="justify"> Перелік необхідного кінотехнологічного обладнання (основного і допоміжного) визначається за технічним проектом. Оптові ціни беруться з прейскуранта від 01.02.08.
Після кошторису слід врахувати:
а) додаткові витрати на невраховане обладнання (Зн, руб) - 3,4% від Зо
Зн=Зо * 0,034=116450 руб.
б) витрати на тару і упаковку (Зт, руб) - 4,5% від (Зо + Зн)
Зт=(Зо + Зн) * 0,045=159365,25 руб.
в) витрати з доставки обладнання (Зд, руб) - 5,6% від (Зо + Зн + Зт)
Зд=(Зо + Зн + Зт) * 0,056=207245,65 руб.
г) заготівельно-складські витрати (Зс, руб) - 6,7% від (Зо + Зн + Зт + Зд)
Зс=(Зо + Зн + Зт + Зд) * 0,067=523680,2 руб.
Капітальні вкладення на придбання обладнання (Ко, руб) визначається за формулою:
Ко=Зо + Зн + Зт + Зд + Зс=4431741,1 руб.
Капітальні витрати на монтаж устаткування включає в себе монтажні роботи та прокладання кабельних мереж. Включають витрати на монтажні роботи (Зм) і роботи з прокладання кабельних мереж (Зк).
Вартість монтажних роботи визначають кошторисом:
№ п/п Найменування оборудованіяТіп, маркаЕдініци ізмереніяКол-воРасценка, руб.Сумма, руб.Обоснованіе123456781Кінопроектор35КСА - 11Шт.223174634Прейскурант2Распределяющее устройствоРУК2-1Шт.19729723Випрямітельное устройствоВКТ - 1Шт.2121724344ПДУ55ПДУ - 1Шт.24869725Устройство автоматичного кінопоказаАП - 42Компл.1164216426Протівопожарная заслонкаЗПКУ - 1Компл.261512307МПЗУЗП - 2ККомпл.1278627868Регулятор освещенностіРОА - 1Шт.15665669Електроперемативатель35П - 5МШт.125525510Мікшерская сигналізація 50У62Шт.1475475Ітого (Зм)=15966
Після кошторису слід врахувати витрати на прокладку кабельних мереж (Зк, руб), які складають 120% від витрат на монтажні роботи.
Зк=Зм * 1,2=19159,2 руб.
Капітальні вкладення на монтаж устаткування (Км, руб)
Визначається за формулою:
Км=Зм + Зк=35125,2 руб.
Витрати на придбання інвентарю, включаючи меблі глядацького залу (Кі, руб) визначається за наступною формулою:
Ки=С3 * Вм=5358 руб.
Де,
С3 - вартість інвентарю в розрахунку на одне глядацьке місце (руб./місце);
Вм - місткість глядацького залу (місць).
Капітальні вкладення на будівництво та обладнання кінотеатру визначається за формулою:
К=Кс + Ко + Км + Ки=21639200 + 4431741,1 + 35125,2 + 5358=26111424,3 руб
Розділ 2. План експлуатації кінотеатру
План експлуатації кінотеатру є основним, оскільки визначає всю його виробничо-господарську діяльність. Цей план можна порівняти з виробничою програмою промислового підприємства. При його розробці необхідно виходити з завдання поліпшення кінообслуговування населення і збільшення доходів від кіно при найменших витратах кіномережі. Це може бути досягнуто шляхом встановлення раціонального режиму роботи, збільшення заповнюваності залів, суворого дотримання режиму економії, ощадливості у витрачанні коштів на проведення кіносеансів та ін.
План містить експлуатаційні (в основному - натуральні) і фінансові (вартісні) показники.
До експлуатаційних плановим показникам відносяться: число місць у залі для глядачів (місткість), кількість робочих днів (екранодней), число кіносеансів. Пропускна здатність, рівень заповнюваності залу для глядачів (відсоток завантаження) і кількість глядачів (кінопосещенія).
Фінансовими показниками плану експлуатації кінотеатру є: середня ціна одного кінопосещенія, валовий збір грошових коштів від продажу квитків на кіносеанси, податок з доходів від демонстрації кінофільмів, прокатна плата, експлуатаційні витрати, експлуатаційна прибуток або експлуатаційний збиток.
План експлуатації кінотеатру складається на рік за певною формою.
План експлуатації кінотеатру
№ п/п Найменування показателей.Данние за год.1231Колічество місць у глядацькій зале4402Колічество робочих днів кінотеатру у році (екранодней) 3403Среднее кількість сеансів в день3.1Всего5,13.2Взрослих вечерніх4,03.3Взрослих дневних0,43.4Детскіх0, 53.5Документальних0,24Общее кількість сеансів в год4.1Всего17344.2Взрослих вечерніх13604.3Взрослих дневних1364.4Детскіх1704.5Документальних685Пропускная здатність сеан...