Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Доклады » Стратегія розвитку підприємства ВАТ "Сукно"

Реферат Стратегія розвитку підприємства ВАТ "Сукно"





ахунок зростання заборгованості по довгострокових і короткострокових кредитах. Джерела власних коштів будуть збільшуватися в основному за рахунок прибутку.



11 ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

11.1 Основні показники ефективності діяльності товариства

У 2008 році обсяг виробництва продукції очікується 1119 тис.п.м. вовняних тканин. Темп зростання обсягів виробництва промислової продукції в порівнянних цінах до аналогічного періоду минулого року очікується 100,2% при завданні 100,2%. Темп зростання обсягів виробництва споживчих товарів складе 130,0% при завданні 110,0%

Експорт продукції у відсотках до відповідного періоду попереднього року складе 100,1% при завданні 105,5%. Темп зростання імпорту складе 78,6% при встановленому показнику 105,5%. По імпорту суспільство закуповує сировину, допоміжні матеріали, барвники та хімікати, не вироблені в Республіці Білорусь. Імпорт здійснюється переважно з Російської Федерації. За результатами діяльності очікується позитивне сальдо зовнішньої торгівлі 3945 тис.дол.США.

Показник з енергозбереження складе мінус 9,0% при завданні мінус 11,5%.

Середньомісячна заробітна плата одного працюючого очікується 582,6 тис. руб., темп росту - 114,0%, продуктивність праці - 111,6%. p> У 2009 році планується збільшити обсяг виробництва продукції до 1140 тис.п.м. вовняних тканин або 1687 тис. м 2 . Планується забезпечити темп росту обсягів виробництва промислової продукції в порівнянних цінах 108,0%, темп зростання обсягів виробництва споживчих товарів - 108,0%.

Питома вага запасів готової продукції до середньомісячного обсягу виробництва планується у розмірі 120,0%. p> Питома вага нової продукції збільшиться в 2009 році до 14% в порівняно з 13,9% в 2008 році, частка сертифікованої продукції в 2009году складе 42,1%.

На 2009 рік експорт продукції у відсотках до відповідного періоду попереднього року у фактичних цінах з розрахунку в доларах США досягне 120,0%, імпорт 106,1%

Показник з енергозбереження планується на рівні мінус 11,5%. p> Інвестиції в основний капітал передбачаються у розмірі 200 млн. руб. br/>

11.2 Показники, що характеризують фінансовий стан платоспроможність організації


Виручка від реалізації продукції в 2008 році очікується 45000 млн. руб., прибуток від реалізації продукції - 1700 млн. руб., рівень рентабельності реалізованої продукції 4,2%, чистий прибуток - 585 млн. руб.

У 2009 році плануються наступні показники, що характеризують фінансовий стан підприємства: виручка від реалізації продукції - 48600 млн. руб., прибуток від реалізації продукції - 1445 млн. руб., рівень рентабельності реалізованої продукції - 3,3%, чистий прибуток - 495 млн. руб.

Негрошова форма припинення зобов'язань планується на рівні 65,1 %. p> Товариство має достатню загальну забезпеченість оборотними коштами для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення термінових зобов'язань, яку характеризує коефіцієнт поточної ліквідності. Його значення на кінець 2008 року складе 2,6 при нормативі не менше 1,3. На 2009 рік планується забезпечити цей показник на рівні не менше 2,3.

Наявність власних оборотних коштів, необхідних для фінансової стійкості суспільства, характеризується коефіцієнтом забезпеченості власними оборотними засобами, значення якого на кінець 2008 року 0,5 при нормативі не менше 0,2. На 2009 рік планується забезпечити значення цього показника на рівні 0,4. p> Здатність суспільства розрахуватися за своїми фінансовими зобов'язаннями, яку характеризує коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами, досить висока. Значення даного показника на кінець 2008 р. складе 0,2 а в 2009 році передбачається 0,3 при нормативі НЕ більше 0,85.

Таким чином, бізнес-план розвитку суспільства на 2009 рік передбачає зростання обсягів виробництва, поліпшення основних техніко-економічних показників діяльності, задовільну структуру балансу, високий ступінь платоспроможності і стійкий фінансовий стан.



Назад | сторінка 22 з 22





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції
  • Реферат на тему: Створення міні-цеху з виробництва нізколактозной продукції з пунктом реаліз ...
  • Реферат на тему: Значення, завдання, джерела інформації для аналізу виробництва та реалізаці ...
  • Реферат на тему: Основний бюджет виробництва та реалізації нової продукції підприємства
  • Реферат на тему: Аналіз виробництва і використання продукції рослинництва та визначення резе ...