>
2. Національна безпека і правоохоронна діяльність
100
50
100
110
3. Національна економіка
250
125
250
269
4. Житлово-комунальне господарство
800
300
800
888
5. Охорона навколишнього середовища
100
50
100
105
6. Освіта
13412
6 807
13412
15 209
7. Культура, кінематографія та засоби масової інформації
250
125
250
300
8. Охорона здоров'я і спорт
20533
10267
20533
26362
РАЗОМ витрат
35550
17 784
35550
43354
Субвенції до обласного бюджету
х
х
х
х
ВСЬОГО витрат
35550
17 784
35550
43354
Оборотна касова готівка
711
356
711
867
Дохідна частина бюджету:
п.1. Дані з податку на майно фізичних осіб приймаємо в проект бюджету з п.1 Доходів бюджету з розподілом на 100.
п.2. Дані по земельному податку записуємо з п.2 Доходів бюджету з розподілом на 100.
п.3. Дані по єдиному податку на поставлений дохід приймаємо з п.3 Доходів бюджету з діленням на 100.
п.4. Транспортний податок беремо з п.4 Доходів бюджету з розподілом на 100. p> п.5. Дані з податку на доходи фізичних осіб приймаємо в проект бюджету з п.5 Доходів бюджету до розподілом на 100.
п.6. Дані по неподаткових доходів до бюджету записуємо з поділом на 100.
Видаткова частина бюджету:
п.1. Витрати бюджету на фінансування загальнодержавних питань:
- поточний рік - 105000 руб.; p> - за 6 місяців - 60 000 руб.; p> - очікуване виконання - на рівні плану;
- на наступний рік планується збільшення витрат - на 6%.
Проектний рік: 105 000 + 105 000 '6% = 111300 руб.
п.2. Витрати бюджету на забезпечення національної безпеки та правоохоронної діяльності:
- поточний рік - 100 000 руб.; p> - за 6 місяців - 50% плану (50 000 руб.); p> - очікуване виконання - на рівні плану;
- на наступний рік планується збільшення витрат - на 10%.
Проектний рік: 100 000 + 100 000 '10% = 110000 руб. p> п.3. Витрати бюджету на фінансування національної економіки:
- поточний рік - 250 000 руб.; p> - за 6 місяців - 50% плану (125 000 руб.); p> - очікуване виконання - на рівні плану;
- на наступний рік планується збільшення витрат - на 7,5%.
Проектний рік: 250 000 + 250 000 '7,5% = 268750 руб. p> п.4. Витрати бюджету на житлово-комунальне господарство:
- Поточний рік - 800 000 руб.; p> - за 6 місяців - 300 000 руб.; p> - очікуване виконання - на рівні плану;
- на наступний рік планується збільшення витрат - на 11%.
Проектний рік: 800 000 + 800 000 '11% = 888 000 руб. p> п.5. Витрати бюджету на охорону навколишнього середовища:
- поточний рік - 100 000 руб.; p> - очікуване виконання - на рівні плану;
- на наступний рік планується збільшення витрат - на 5%.
Виконано за 6 місяців: 100 000/2 = 50 000 руб.
Проектний рік: 100 000 + 100 000 '5% = 105000 руб. p> п.6. Дані за видатками на освіту приймаємо з п.7 Витрат бюджету.
п.7. Витрати бюджету на культуру, кінематографію і засоби масової інформації:
- поточний рік - 250 000 руб.; p> - за 6 місяців - 125 000 руб.; p> - очікуване виконання - на рівні плану;
- на наступний рік планується - 300 000 руб.
п.8. Дані по витратах на охорону здоров'я і спорт приймаємо з п.7 Витрат бюджету.
Розрахуємо підсумкову суму доходів, підсумувавши пп. з 1 по 6 доходів бюджету.
Поточний рік: 320 + 962 + 2720 + 212 + 7 867 + 5 = 12 086 тис. руб. p> Виконано за 6 місяців поточного року: 160 + 481 + 1360 + 106 + 3 933 + 3 = ...