терський та податкового обліку вікорістовується документ "Нарахування ЗНОС", Який відкрівається через меню Документи-Необоротні активи та МШП - Нарахування зносу. p align="justify"> Даній документ є регламентованості, оскількі йо звітність, вводіті щомісяця з Ознакою "Розрахувати амортизацію в бухгалтерському обліку". Натісканням кнопки ОК документ проводитися та зберігається. p align="justify"> Для відображення амортізації в податкового обліку в Програмі нужно ввести документ "Нарахування зносу" один раз на квартал з встановленим прапорцем "Розрахувати амортизацію в податковому обліку".
. Відображення услуг сторонніх організацій. За помощью документа "Послуги сторонніх організацій" можна розподіліті витрати за різнімі видами витрат. Наприклад, отриманий рахунок за послуги зв "язку від ВАТ" Укртелеком ". Для введення документа звітність, сделать таку послідовність Дій:
Відкрити новий документ, "Послуги сторонніх організацій" через меню Документи - Прихід - Послуги сторонніх організацій. Спочатку заповнюється шапка закладки "Основні", а потім закладка "Додаткові";
іншим кроком є ​​Заповнення таблічної Частини. У графі "Послуга" звітність, вібрато Потрібний елемент Довідника "Номенклатура". Оскількі шкірному елементами відповідає свой рахунок и вид витрат, в довіднику винне буті два записи "Послуги зв'язкуВ» - для адміністратівніх витрат та ЗБУТОВА. Ввести Нові записи Можливо, що не покідаючі форму Вибори Довідника, натісканням клавіші "INS" або відповідної кнопки на панелі інструментів. После того-як таблична частина Заповнена звітність, натиснута кнопку "ОК". З з'явитися вікно з запиту "Провести документ?". Натісканням на кнопку "Так" автоматично Данії документ зберігається и проводитися.
Як було зазначено Вище, в кінці кожного місяця рахунки витрат повінні закривати для визначення фінансового результату.
Обробка віконується в кінці кожного місяця, коли проведені документи "Фінансові результати" в режимах "Закриття адміністративних витрат" (рахунок 92), "Закриття витрат на збут" (рахунок 93) та "Закриття інших операціінних витрат (рахунок 94) ".
При встановленні режиму "Закриття елементів витрат" здійснюється списання сальдо рахунків класу 8 за елементами витрат на рахунки, Які вказані для шкірного елементами (виду витрат) у ФОРМІ елемента довідник "Види витрат" (тоб Д-т 9 клас К-т 8 клас). После списання (розподілу) сальдо рахунків 8 класу
Для цього здійснюється списання сальдо рахунків 9 класу на фінансовий результат (тоб Д-т 79 К-т 9 клас). Всі ці списання здійснюються за помощью документа "Закриття витрат". p align="justify"> Оскількі Костопільський КГХ у своїй ДІЯЛЬНОСТІ облік витрат веде за помощью Використання Тільки 9 класу рахунків, то послідовність Дій по обліку витрат в конфігурації 1С: Підприємство є Насту...