Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Аналіз структури доходної частини бюджету Тарановського району

Реферат Аналіз структури доходної частини бюджету Тарановського району





-0,04

1386

0,07

1525

0,03

Інші

3498

0,42

9568

0,94

11044

0,89

6070

0,52

1476

-0,05

7546

0,47

Відділ фінансів району

300

0,04

6303

0,62

6902

0,56

6003

0,58

599

-0,06

6602

0,52

Надзвичайний резерв місцевого виконавчого органу району для ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру

300

0,04

6303

0,62

6902

0,56

6003

0,58

599

-0,06

6602

0,52

Відділ житлово-комунального господарства, пасажирського транспорту і автомобільних доріг району

3198

0,38

3265

0,32

4142

0,33

67

-0,06

877

0,01

944

-0,05

Забезпечення діяльності відділу житлово-комунального господарства, пасажирського транспорту і автомобільних доріг

3198

0,38

3265

0,32

В 

0,00

67

-0,06

-3265

-0,32

-3198

-0,38

Всього витрат

831813

100,00

1019259

100,00

1237510

100,00

187446

0,00

218251

0,00

405697

0,00




У даній таблиці розглянута видаткова частина бюджету Тарановського району за 2007-2009 рр..

Структура витрат районного бюджету складається з державних функцій загального характеру; оборона, громадський порядок, безпека; освіта; соціальна допомога та соціальне забезпечення; житлово-комунальне господарство; культура та спорт; сільське господарство, земельні відносини; транспорт та комунікації; регулювання економічної діяльності; інші напрямки.

Підсумкові суми витрат і доходів рівні, отже, операційне сальдо за всі три роки дорівнює нулю, дефіцит (-) та профіцит (+) = 0. Це говорить про те, що бюджет був повністю виконаний, тобто всі отримані кошти були повністю розміщені по відповідним структурам витрат.

2007-2009 року

Загалом, сума витрат за три роки збільшилася на + 405 697 тис. тенге, темп приросту склав 48,77%. На це збільшення (Позитивне і негативне) вплинули наступні фактори:

Г? Сума державних послуг загального характеру збільшилася на + 31 870 тис. тенге. Однак питома вага знизилася на -2,01%. Темп приросту склав 27,40%. p> Г? Сума витрат на оборону (заходи в рамках виконання загального військового обов'язку) збільшилася на 1432 тисяч тенге і в загальній структурі витрат збільшилася на 0,06%. Темп приросту склав 99,44%. p> Г? Сума витрат на освіту збільшилася на +215 702 тисяч тенге і в загальній структурі витрат знизилася на -4,23%. Темп приросту склав 39,25%. p> Г? Сума витрат на ...


Назад | сторінка 16 з 18 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Сутність і необхідність планування витрат проекту. Бюджет проекту, як осно ...
  • Реферат на тему: Організація обліку витрат, витрат і витрат виробництва
  • Реферат на тему: Організація обліку витрат автотранспортного господарства, оптимізація облік ...
  • Реферат на тему: Цілі, завдання, джерела аналізу витрат на виробництво. Класифікація витрат ...
  • Реферат на тему: Планування виробничої програми, витрат праці і витрат на його оплату