ції і обслуговуванні техніки.
Основними напрямами реалізації даної стратегії є забезпеченість клієнтів кваліфікованою допомогою при виникненні проблем з даною технікою.
1.5 Основні економічні та маркетингові показники, що характеризують ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства
Планований експорт в обсязі виручки складе 24,8%. Продукція експортується в Російську Федерацію, Україну, Молдову, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Литву, Латвію, Естонію, Болгарію, Угорщину, Польщу, Німеччину, Сербію, Грецію, Нідерланди, Пакистан, Єгипет, В'єтнам.
Планується просування продукції на нові ринки, у тому числі ринки Близького Сходу, Африки, країн Західної та Східної Європи, активізувати роботу з пошуку покупців на ринках Киргизстану, Туркменістану, Вірменії.
Рентабельність реалізованої продукції в 2012 році складе 10,6%.
Стратегія розвитку РУП БЗТДіА спрямована на підвищення ефективності виробництва, зміцнення фінансового становища за рахунок нарощування обсягів виробництва і реалізації, освоєння нових видів вузлів і деталей, впровадження прогресивних енергозберігаючих технологій.
При реалізації бізнес-плану на 2014 рік планується досягнення наступних показників соціально-економічного розвитку:
темп зростання товарної продукції - 119,3%
темп зростання споживчих товарів - 105,0%
темп зростання експорту - 116,5%
темпи зростання імпорту - 114,0%
сальдо СОТ - 16219 тис. дол. США
рентабельність реалізованої продукції - 10,6%
показник з енергозбереження - мінус 11,0%
У Програмі основними напрямками є:
впровадження нового високотехнологічного устаткування, що дозволяє економити електроенергію і безперервно вести контроль за її витратою;
виконання заходів, пов'язаних з економією палива, теплоенергії та заміною використання теплоти пара на теплоту згоряння газу;
впровадження додаткових власних енергогенеруючих потужностей. Це відповідає Директиві № 3
За умови участі у стимулюванні розвитку промислового виробництва на умовах, встановлених Указом Президента Республіки Білорусь від 23.01.2009 р № 48, РУП БЗТДіА планує додатково перерахувати до республіканського бюджету і фонду соціального захисту населення 342,0 млн.руб. Загальна сума податкових надходжень до бюджету і позабюджетні фонди в 2012 році з урахуванням додатково нарахованих у розмірі 18401 млн.руб. У розпорядженні підприємства залишаться додаткові кошти у вигляді сум перевищення податків у розмірі 291 млн.руб., Які будуть використані на фінансування заходів, передбачених бізнес- планом.
Випуск тракторів в 2012 році склав 970 штук, в 2014 році планується випустити 2500 штук.
Завод також випускає товари народного споживання - в основному садово-городній інвентар.
У структурі продукції, що випускається в 2014 році кооперовані поставки складуть 51,2%, запасні частини - 19,9%, трактора - 27,9%, споживчі товари - 0,3%, інша продукція - 0 , 7%.
У 2014 році обсяг виробництва продукції у фактичних цінах складе 303404 млн.руб., в порівняних цінах двісті дев'яносто одна тисяча сімсот шістьдесят два млн.руб, співвідношення між виробленої та відвантаженої продукцією 95,0%.
Співвідношення між запасами готової продукції на кінець звітного періоду та середньомісячним обсягом виробництва у фактичних цінах в 2014 році складе 70,0%.
У планованому періоді надходження виручки від реалізації продукції складе 345 880 млн.руб., прибуток від реалізації продукції 28582 млн.руб., чистий прибуток 17303 млн.руб.
Планується зниження кредиторської заборгованості в 2014 році до 18600 млн.руб. (у 2012 році - 19 300 млн.крб.), що зумовлено розширенням господарського обороту, при цьому прострочена кредиторська заборгованість буде мати тенденцію до зниження: з 1760 млн.руб. в 2012 році до 1650 млн.руб. в 2014 році.
У 2014 році планується інвестувати в технічний розвиток підприємства 44440 млн. руб. шляхом реалізації інвестиційного проекту Створення виробництва розкатних і профільованих дискових коліс і закупівлі високопродуктивного обробного устаткування.
Використання виробничих потужностей та обладнання на підприємстві характеризується коефіцієнтом використання середньорічної потужності.
На 1.01.2013 р він склав 69,3%. У 2014 році використання середньорічної потужності планується на 72%.