Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Міжбюджетні відносини та їх вдосконалення в РФ. Складання проекту бюджету району

Реферат Міжбюджетні відносини та їх вдосконалення в РФ. Складання проекту бюджету району





ксу РФ.

Ставка податку на доходи фізичних осіб - 13%. Норматив відрахувань до бюджету міста - 40%. У поточному році податок на доходи фізичних осіб до бюджету міста зараховувався до плановому розмірі 786 658 тис. руб.

6. Неподаткові доходи.

Неподаткові доходи бюджету району заплановані в поточному році у сумі 500 тис. руб. Очікується виконання на рівні плану. На наступний рік передбачається зростання 15%. p> II. Дані для розрахунку витрат бюджету

1. План випуску та прийому в наступному році по міських школам, чол.

Випуск:

з 4-х класів - 110 людей;

з 9-х класів - 135 людей;

з 11-х класів - 100 осіб. p> Прийом:

в 1-й клас - 55 чоловік;

в 5-і класи - 140 чоловік;

в 10-ті класи - 75% випуску 9-х класів.

2. Середньорічна наповнюваність класів наступного року визначається на підставі розрахованого середньорічної кількості класів та учнів.

3. Середньорічні показники розраховуються за формулою:


До ср =


гдеК ср - Середньорічна кількість класів (учнів);

До 01.01 - кількість класів (учнів) на 1 січня;

До 01.09 - кількість класів (учнів) на 1 вересня.

4. Середньорічна кількість класів розраховується з точністю до десятих, учнів - до цілих.

5. Кількість педагогічних ставок по групі класів =

= (Число навчальних годин з тарифікації)/(Планова норма

організаційної навантаження вчителя).

6. Планова норма організаційної навантаження вчителя становить:

1-4 класи - 20 годин на тиждень;

5-9 класи - 18 годин на тиждень;

10-11 класи - 18 годин на тиждень.

7. Кількість педагогічних ставок на 1 клас =

= (Кількість педагогічних ставок по групі класів на 01.01)/

/(Кількість класів у даній групі на 01.01).

8. Середньорічна кількість педагогічних ставок =

= (Кількість педагогічних ставок на 1 клас) '

'(Середньорічна кількість класів у кожній групі).

9. Середня ставка вчителя в місяць =

= (Загальна сума нарахованої заробітної плати за тарифікації

даної групи класів)/(Кількість педагогічних ставок

по групі класів на 01.01).

10. ФЗП на рік = (Середня ставка вчителя в місяць) '

'(Середньорічна кількість педагогічних ставок) '(12 місяців).

11. Нарахування на ФЗП плануються в розмірі 26%. p> 12. Групу продовженого дня відвідують 80% учнів 1-4 класів.

13. Фонд всеобучу створюється у розмірі 1% загальної суми витрат на утримання загальноосвітніх шкіл.

14. Витрати на придбання інвентарю та обладнання за загальноосвітнім школам на наступний рік плануються із зростанням на 15%.

15. Середньорічна кількість ліжок розраховується за наступною формулою:


До СР = ,


гдеК ср - Середньорічна кількість ліжок;

До 01.01 - кількість ліжок на початок року;

До 01. xx. - кількість розгорнутих нових ліжок;

m - Кількість місяців, що минули до введення нових ліжок;

n - Кількість місяців, що минули з дня введення нових ліжок. p> 16. Число ліжко-днів = (Середньорічна кількість ліжок) '

'(Число днів функціонування 1 ліжка).

17. На наступний рік планується зниження витрат на капітальний ремонт у амбулаторно-поліклінічних закладах на 2%.

18. На наступний рік у сфері охорони здоров'я планується збільшення витрат:

- на придбання обладнання на 18%;

- на капітальний ремонт - на 15%.

19. Очікуване виконання видатків на освіту та охорону здоров'я - на рівні плану поточного року.

20. Витрати бюджету на фінансування загальнодержавних питань:

- поточний рік - 105000 руб.; p> - за 6 місяців - 60 000 руб.; p> - очікуване виконання - на рівні плану;

- на наступний рік планується збільшення витрат - на 6%.

21. Витрати бюджету на забезпечення національної безпеки і правоохоронної діяльності:

- поточний рік - 100 000 руб.; p> - за 6 місяців - 50% плану;

- очікуване виконання - на рівні плану;

- на наступний рік планується збільшення витрат - на 10%.

22. Витрати бюджету на фінансування національної економіки:

- поточний рік - 250 000 руб.; p> - за 6 місяців - 50% плану;

- очікуване виконання - на рівні плану;

- на наступний рік планується збільшення витрат - на 7,5%.

23. Витрати бюджету на житлово-комунальне господарство:

- Поточний рік - 800 000 руб.; p> - за 6 місяців - 300 000 руб.; p> - очікуване виконання - на рівні плану;

- на наступний рік планується збільшення витрат - на 11%.

24. Витрати бюджету на охорону навколишнього середовища:

- поточний рі...


Назад | сторінка 5 з 24 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вплив точності виготовлення заготовки деталі &Кронштейн Ж7-УДН-20в.00.025& ...
  • Реферат на тему: Фактори, що впливають на кількість і якість прибутку. Планування і витрача ...
  • Реферат на тему: Зміст і методика роботи по розділу "Кількість і рахунок" в дошкіл ...
  • Реферат на тему: Робота вчителя початкових класів з батьками учнів
  • Реферат на тему: Особливості вивчення тем "Внутрішня енергія", "Робота", ...