Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия » Практичне Вивчення метрології, стандартізації и контролю якості

Реферат Практичне Вивчення метрології, стандартізації и контролю якості





а; джерела ІНФОРМАЦІЇ про Якість продукції; орієнтовні Терміни проведення шкірного з основних ЗАХОДІВ програми; вимоги Щодо забезпечення конфіденційності ІНФОРМАЦІЇ, комерційною таємніцею, что є; ПЕРЕЛІК організацій и ОСІБ, Яким надається звіт про перевірку.

З програмою (планом) звітність, ознайомитись керівника підприємства-заявника до качану заключної перевіркі. Спірні питання Щодо змісту програми в цілому або Деяк ее пунктів повінні буті дозволені между Головня аудитором и уповноваженим ПРЕДСТАВНИК ПІДПРИЄМСТВА.

Програма и методика перевіркі и ОЦІНКИ стану виробництва розробляються з урахуванням положення ДСТУ 3414.

Перевірка Включає Такі процедури:

- проведення попередньої Наради;

- проведення Обстеження;

- проведення заключної Наради;

- підготовка Звіту про перевірку.

попередня Нараду організовують и проводять предприятие и головний аудитор. У ньом беруться участь члени КОМІСІЇ и персонал підприємства-заявника, призначеня для участі в проведенні перевіркі. Во время попередньої Наради:

- радян членам КОМІСІЇ Керівництва підприємства-заявника;

- Інформують учасников Наради про ціль и задачу перевіркі, програм, методах и процедурах перевіркі;

- встановлюються Офіційні Способи Спілкування между аудиторами и персоналом ПІДПРИЄМСТВА;

- Погоджують дату проведення заключної и проміжної Наради (у випадка Виникнення необхідності їх проведення);

- складають графік перевіркі Підрозділів и виробничих предприятий;

- з'ясовують ВСІ незрозумілі питання програми перевіркі.

За наслідкамі попередньої Наради Складається и підпісується Головня аудитором протокол, а такоже Розподіл обов'язків между аудиторами, Який є додатком до протоколу.

Во время Обстеження збірають необхідні дані про систему управління якістю Шляхом опітів, Вивчення и Здійснення наглядів на ділянках, что перевіряються. Ознакой, что вказують на можлівість Виникнення невідповідностей, повінні фіксуватіся и окремо обстежуватіся. Всі наочний, зроблені в ході перевіркі, повінні документуватіся. Інформація, здобута в ході Обстеження, винна перевірятіся Шляхом порівняння з інформацією, одержании з других джерел.

Обстеження Включає роботи за оцінкою стану виробництва, аналізу фактичного матеріалу и підготовці попередніх вісновків для заключної Наради.

Оцінка здатності виробництва Забезпечувати стабільний випуск ПРОДУКЦІЇ необхідного уровня якості, здійснюється на Основі аналізу відповідної ІНФОРМАЦІЇ про Якість продукції и наглядів за таборували виробництва згідно програм и методик, розроблення комісією для даного ПІДПРИЄМСТВА або діючімі на підпріємстві и злагодженімі з органом Із сертіфікації ПРОДУКЦІЇ або систем управління якістю.

У разі наявності на підпріємстві атестовану в установленому порядку виробництва оцінка его стану за рішенням КОМІСІЇ может НЕ проводитись.

аналіз фактичного матеріалу здійснюється з метою встановлення відповідності або невідповідності ЕЛЕМЕНТІВ системи управління якістю підприємства-заявника Вимогами стандарту, а такоже здатності виробництва Забезпечувати стабільний випуск ПРОДУКЦІЇ необхідного уровня якості. Аналіз проводитися відповідно до програми и контрольних вопросам Із перевіркі и ОЦІНКИ Системи управління якістю.

Результати наглядів повінні розглядатіся Головня експертом разом Із уповноваженим ПРЕДСТАВНИК виробника. Всі наочний, за наслідкамі якіх віявлені невідповідності, повінні підтверджуватіся Виробнику.

На Основі результатів аналізу фактичного матеріалу готують попередні Висновки про відповідність або невідповідність:

- СУЯ в цілому - Вимогами нормативних документів на систему;

- виробництва - Вимогами стабільного забезпечення необхідного уровня якості ПРОДУКЦІЇ.

После Обстеження комісія винна провести заключний Нараду з керівніцтвом ПІДПРИЄМСТВА и персонами, відповідальнімі за об'єкти перевіркі. Основна мета заключної Наради - надаті керівніцтву ПІДПРИЄМСТВА зауваження, складені за результатами перевіркі и ОЦІНКИ, а такоже сделать попередні Висновки Щодо возможности (або неможлівості) відачі сертифікату відповідності Системи управління якістю ПІДПРИЄМСТВА Вимогами нормативних документів.

Проведення Наради оформляється протоколом, Який підпісують ВСІ члени КОМІСІЇ. Форма протоколу наведена в (Додатках Д) ДСТУ 3419. З протоколом знайомиться керівництво Опис ПІДПРИЄМСТВА, візує его и Погоджує з комісією Термін підготовкі Звіту про перевірку. Звіт про перевірку готовит комісія под керівніцтвом головного аудитора. Во время цього Кожний аудитор подає звіт про стан тихий ЕЛЕМЕНТІВ Системи управління якістю ПІДПРИЄМСТВА, Які ВІН перевіряв. Звіт підпісують ВСІ члени КОМІСІЇ. Головний аудитор Затверджує звіт и несе відповідальність за его достовірність и повнотіла.

Звіт винен містіті:

- Загальні Свідоцтва про предприятие-заявника (назва, адреса, банківські ...


Назад | сторінка 15 з 24 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз задоволеності працею в колективі. Проведення наради
  • Реферат на тему: Напр Вдосконалення Системи управління якістю ПРОДУКЦІЇ и організації техніч ...
  • Реферат на тему: Проведення ділової наради
  • Реферат на тему: Технологія проведення ділової наради
  • Реферат на тему: Зміст програми аудиторської перевіркі руху Копійчаної коштів банку