. балансовий прибуток;
. прибуток від реалізації послуг;
. рентабельність послуг;
. дохід від основної діяльності;
. виконання плану по доходах (виконання плану всіма ЛСЦ у%);
. загальна сума надання послуг населенню;
. виконання плану обсягу реалізації платних послуг зв'язку населенню (виконання всіма ЛСЦ у%);
. виручка від реалізації послуг зв'язку за поточний рік в цілому по підприємству;
. витрати на виробництво і реалізацію послуг за поточний рік;
. темпи зростання виручки від реалізації послуг;
. темпи зростання витрат від реалізації послуг;
. перевищення темпів зростання витрат над зростанням доходів (може бути викликане збільшенням окремих статей витрат:
В· амортизаційних відрахувань у зв'язку з застосуванням нової амортизаційної політики і зміною термінів служби за основними видами устаткування й обчислювальної техніки;
В· витрат на оплату праці у зв'язку зі зміною структури зар. плати;
В· значним збільшенням вартості робіт і послуг виробничого характеру у зв'язку з укладенням нових договорів на післягарантійне обслуговування електронних АТС;
В· значним зростанням витрат на ремонт електронного обладнання, виконаного сторонніми організаціями);
. заборгованість бюджету перед МГТС (у зв'язку з несвоєчасними і неповними розрахунками бюджету по втраті доходів від надання послуг зв'язку пільговій категорії громадян);
. зростання середньомісячної зар. плати та її своєчасна виплата;
. середньооблікова чисельність працівників;
. зростання доходів від додаткових послуг зв'язку;
. витрати, пов'язані з роботою з попередження виробничого травматизму та поліпшення умов охорони праці працівників, навчанням їх безпечним методам праці;
. виконання планових показників з технічної експлуатації лінійно-кабельних споруд ГТС. p align="justify"> Основними економічними показниками є:
1. доходи від основної діяльності (млн. руб.);
з них:
обсяг реалізації послуг зв'язку населенню (млн. руб.);
. обсяг платних послуг населенню (млн. руб.);
. виручка від реалізації продукції (млн. руб.);
. витрати на виробництво (млн. руб.);
. прибуток від реалізації продукції (млн. руб.);
. балансовий прибуток (млн. руб.);
. собівартість 100 рублів виручки (грн.);
. продуктивність праці (тис.руб.);
. рентабельність (млн. руб.);
. середньооблікова чисельність (чол.);
. середньомісячна зар. плата (грн.);
. наявність основних телефонних апаратів, усього (ап.);
. наявність основних квартирних телефонних апаратів (ап.);
14. приріст основних телефонних апаратів, усього (ап.); . приріст основних телефонних апаратів у населення (ап.);
. кількість абонентів НЦС (аб.);
. кількість портів:
2В + Д (порт);
30В + Д (порт);
. абоненти ADSL (аб.);
. наявність таксофонів (такс.);
. задіяна ємність (ном);
. телефонна щільність на 100 мешканців міста (ап.);
. телефонна щільність на 100 сімей (ап.);
. кількість незадоволених заяв на встановлення телефонів на кінець року (заявл.)
.2 Показники якості продукції
Аналіз показників якості роботи МГТС проводиться розрахунком коефіцієнта якості в балах при встановленому нормативі.
Показники характеризуються такими даними:
1. % ушкоджень, усунених в контрольні терміни, до загального числа ушкоджень (за фактом і в балах);
2. % відмов по В«8В» декаді (за фактом і в балах);
. % невизначеністю АВН (за фактом і в балах);
.