і,
До шт.ед.- Кількість штатних одиниць в планованому періоді.
Середньорічне виробництво одного працюючого складе:
Всг. =661 587,46/80=8 296,84 т.р.
Середньорічне виробництво одного робітника складе:
Всг. =661 587,46/42=15 752,08 т.р.
Середньорічна заробітна плата складе:
З сг. =Фз./Кшт.ед. (9),
де Фз.- Фонд заробітної плати в планованому періоді.
Середньорічна заробітна плата одного працюючого складе:
З сг. =31043,76/80=388,05 т.р.
Середньорічна заробітна плата одного робітника складе:
З сг. =31043,76/42=294,09 т.р.
Витрати на 1 карбованець реалізації складуть:
З1р.=С/Вр. (10),
де С - собівартість продукції та послуг в проектному періоді,
Витрати на 1 карбованець реалізації складуть:
З1р.=512 546,12/661 587,46=0,77 руб.
Прибуток в проектному періоді складе:
П=Вр.- С (11),
П=661 587,46 - 512 546,12=149 041,34 т.р.
Розрахуємо оподатковуваний прибуток:
Пн.о. =Пр.пр. + Д - Р (12),
де пр.пр.- Проектована прибуток отреалізаціі продукції (робіт, послуг),
Д - інші доходи (якщо вони є на аналізованому підприємстві, або передбачаються проектом);
Р - інші витрати.
Пн.о. =149 041,34 тис.руб.
Визначимо суму податку на прибуток
Нп. =Пн.о. * а/100% (13),
де а - ставка податку на прибуток відповідно до чинного законодавства, 20%.
Нп. =149 041,34 * 20%/100%=29 808,27 тис.руб.
Розрахуємо чистий прибуток (кошти в розпорядженні підприємства)
Пч. =Пн.о.- Нп. (14),
Пч. =149 041,34 - 29 808,27=119 233,07 тис.руб.
Чистий прибуток розподіляється відповідно до установчими документами підприємства на резервний фонд, на накопичення, на споживання.
На накопичення в ТОВ «Стройінвестпроект» виділяється 15% чистого прибутку, на споживання - 50%.
Таким чином основні фінансово-економічні показники в проектному періоді покращаться: темп зростання виручки від реалізації складе 10,5%, середньорічний вироблення на одного працюючого (як і робочого) - 10,5%, прибутку - 22 , 9%. Рентабельність деяетельності ТОВ «Стройінвестпроект» підвищиться на 3,66% і складе 29,08%. Витрати на рубль реалізації зменшаться на 2 коп.
Основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства в проектному періоді в результаті впровадження розроблених заходів представлені в табл. 4.6.
Таблиця 4.6 - Основні фінансово-економічні показники ТОВ «Стройінвестпроект» в проектованому періоді
Найменування показателейЕдініциВелічіна показателятемп росту,% ізм.2 011проектний1. Виручка від реалізацііт.р.598 512,00661 587,46 + 10,52. Кількість штатних одиниць чел.80,0080,000,0в т.ч. рабочіхчел.42,0042,000,03. Середньорічна виработка1 работающегот.р.7 481,408 269,84 + 10,51 рабочегот.р.14 250,2915 752,08 + 10,54 .Фонд заробітної плати персоналат.р.28 128,6031 043,76 + 10,4в т.ч. рабочіхт.р.11 386,4212 351,60 + 8,55. Середньорічна (середньомісячна) заробітна плата1 работающегот.р. (руб.) 351,60388,05 + 10,41 рабочегот.р. (руб.) 271,11294,09 + 8,56. Себестоімостьт.р.477 200,00512 546,12 + 7,47. Витрати на 1 карбованець реалізацііруб.0,790,77-1,98. Прібильт.р.121 312,00149 041,34 + 22,99. Оподатковуваний прібильт.р.121 312,00149 041,34 + 22,910. Сума податку на прібильт.р.24 262,4029 808,27 + 22,911. Чистий прібильт.р.97 049,60119 233,07 + 22,912. Рентабельність продукції (послуг)% 25,4229,08 + 14,416. Невідповідностей на один проектЕд./1 ??проект0,930,73- 2017. Витрати на усунення дефектовт.р.5 +0964 077- 20
Показники за результатами роботи у сфері якості також покращаться: кількість дефектів на один проект знизиться на 20% і складе 0,73 од., а витрати на усунення дефектів складуть 4077 т.р., знизившись на 20%.
Висновок
Організація управління на підприємстві ставить своїм головним завданням забезпечення зростання ефективності виробництва на підставі постійного вдосконалення технічного рівня, форм і методів управління і підвищенні продуктивності праці.
...