013: - витрати матеріалів на виробництво продукціі180- нарахована заробітна плата працівникам за виготовлення продукціі400- нараховані відрахування на соціальне страхування та забезпечення (Єдиний соціальний податок)? 7Продана продукція 2 жовтня 2013 8508Начіслен податок на прибуток 2 жовтня 2013? 9на розрахунковий рахунок надійшли грошові кошти в оплату реалізованої продукції 3 жовтня 2013 г.60010Получени кошти для виплати заробітної плати працівникам 5 жовтня 2013 г.20011Видана з каси заробітна плата 18012Остаток грошових коштів (невиданий заробітної плата через неявку працівників) повернуто на розрахунковий рахунок у банку 7 жовтня 2013? 13Перечіслени відрахування в позабюджетні фонди 16 жовтня 2013 г.? 14Перечіслен до бюджету податок на прибуток 30 жовтня 2013?
Бухгалтерський баланс ТОВ «Світанок» на 11.04.2013
) Засновники внесли початковий капітал
Таблиця 1.
АктівСуммаПассівСуммаЗадолженность засновників за вкладом до статутного капітал800Уставной капітал800Баланс800Баланс800
Дт 75/1, Кт 80. Сума - 800. (III)
Таблиця 2.
Бухгалтерський баланс ТОВ «Світанок» на 11.05.2013 1Б)
АктівСуммаПассівСуммаДенежние кошти на розрахунковому счёте800Уставной капітал800Баланс800Баланс800
Дт 51, Кт 75/1. Сума - 800. (I)
Бухгалтерський баланс ТОВ «Світанок» на 16.05.2013
) Отримано кредит банку
Таблиця 3.
АктівСуммаПассівСуммаДенежние кошти на розрахунковому счёте1300Задолженность перед банком Статутний капітал500 800Баланс1300Баланс1300
Дт 51, Кт 66. Сума - 500. (III)
Бухгалтерський баланс ТОВ «Світанок» на 24.06.2013
) Придбано основні засоби
Таблиця 4.
АктівСуммаПассівСуммаОсновние средства450Задолженность перед банком500Денежние кошти на розрахунковому счёте1300Уставной капітал800Задолженность перед постачальниками ОС450Баланс1750Баланс1750
Дт 01, Кт 60. Сума - 450. (III)
Бухгалтерський баланс ТОВ «Світанок» на 19.07.2013
) Поступили товарно-матеріальні цінності від постачальників
Таблиця 5.
АктівСуммаПассівСуммаПріобретени матеріали320Задолженность перед банком500Основние средства450Уставной капітал800Денежние кошти на розрахунковому счёте1300Задолженность перед постачальниками ОС450Задолженность перед постачальниками матеріалов320Баланс2070Баланс2070
Дт 10, Кт 60. Сума - 320. (III)
Бухгалтерський баланс ТОВ «Світанок» на 04.08.2013
) Оплачено рахунки постачальників
Таблиця 6.
АктівСуммаПассівСуммаОсновние средства450Задолженность перед банком500Денежние кошти на розрахунковому счёте980Уставной капітал800Матеріали320Задолженность перед постачальниками ОС450Баланс1750Баланс1750
Дт 60, Кт 51. Сума - 320. (III)
Бухгалтерський баланс ТОВ «Світанок» на 03.09.2013
А) Витрати матеріалів на виробництво продукції
Таблиця 7.
АктивСуммаПассивСуммаМатериалы140Задолженность перед банком500Основние средства450Уставной капітал800Денежние кошти на розрахунковому счёте980Задолженность перед постачальниками ОС450Основное проізводство180Баланс1750Баланс1750
Дт 20, Кт 10. Сума - 180. (I)
Бухгалтерський баланс ТОВ «Світанок» на 03.09.2013
Б) Нарахована заробітна плата працівникам за виготовлення продукції
Таблиця 8.
АктивСуммаПассивСуммаМатериалы140Задолженность перед банком500Основние средства450Уставной капітал800Денежние кошти на розрахунковому счёте980Задолженность перед постачальниками ОС450Основное проізводство580Задолженность рабочім400Баланс2150Баланс2150
Дт 20, Кт 70. Сума - 400. (III)
Бухгалтерський баланс ТОВ «Світанок» на 03.09.2013
В) Нараховано відрахування на соціальне страхування та забезпечення
Таблиця 9.
АктивСуммаПассивСуммаМатериалы140Задолженность перед банком500Основние средства450Уставной капітал800Денежние кошти на розрахунковому счёте980Задолженность перед постачальниками ОС450Основное проізводство700Задолженность рабочім400Задолженность перед позабюджетними фондамі120Баланс2270Баланс2270
Дт 20, Кт 69. Сума - 120. (III)...