в) за комунальні послуги та послуги зв'язку підрозділів загальногосподарського назначенія12 0002576г) за інформаційно-консультаційні послуги, надані організаціі7 200 4476д) податок на додану вартість з ремонтних робіт і спожитим услугам18 414 1976ІТОГО: 120714 11.Получени з розрахункового рахунку готівку грошові кошти в касу організації для виплати заробітної плати, відряджень, господарських витрат, матеріальної помощі146 0005051 12. Сплачено з каси організації: а) заробітна плата, допомоги з тимчасової непрацездатності та матеріальна допомога за листопад 200__ г.127 000 7050б) видано під звіт на відрядження та господарські расходи6 1507150ІТОГО: 133150 13.Поступілі грошові кошти на розрахунковий рахунок організації: а) від покупців за продану продукцію1150 0005162б) в погашення дебіторської заборгованості (іншої) 4 7005176ІТОГО: 1154 700 14.Оплачени з розрахункового рахунку організації: а) рахунки постачальників і підрядників за поставлене обладнання, матеріали, комунальні послуги та пр.636 000 6051б) податок на доходи фізичних ліц20 5006851в) внески до пенсійного фонду, Фонд соціального страхування, Фонд обов'язкового медичного страхування (єдиний соціальний податок) 62500 6951 г) аліменти, утримані за виконавчими лістам1 5207651ІТОГО: 720 52015.Начіслена заробітна плата, допомоги та інші виплати персоналу організації за грудень 200__ р.: а) робітникам основного виробничого цеху за виготовлення продукціі110 0002070б) робітникам і службовцям за обслуговування та управління цехамі32 0002670в) керівникам, фахівцям і службовцям за управління організацією та обслуговування загальногосподарських подразделеній16 000 2570г) допомоги з тимчасової нетрудоспособності3 0006970ІТОГО: 161 00016.Із нарахованої заробітної плати та інших виплат зроблено утримання: а) податок на доходи фізичних ліц20 5007068б) за виконавчими листами (аліменти) 3 1007076ІТОГО: 23600 17.Проізведени нарахування єдиного соціального податку: а) від заробітної плати робітників основного виробничого цеха28 6002069б) від заробітної плати робітників зайнятих обслуговуванням цехів 8 3202569в) від заробітної плати управлінського персонала4 1602669ІТОГО: 41080 18.Сумма податку на додану вартість по придбаних цінностей, прийнятими роботами, сплачена постачальником і підрядником, підлягають заліку за розрахунком з бюджетом70 5006819 19.Отражени витрати на службові відрядження за затвердженими авансовими отчетам5 1002071 20.Спісани накладні витрати для включення в собівартість продукції (суми визначити): а) загальновиробничі витрати цехов908202025б) загальногосподарські витрати організаціі2755602026 21.Опріходована на складі випущена з виробництва готова продукція за фактичною собівартістю (суму визначити і відобразити на рахунках, маючи на увазі, що залишки незавершеного виробництва на кінець місяця склали 85 355 руб.) 8086804320 22.Отгружена готова продукція покупцям відповідно до договорів: а) списана фактична собівартість реалізованої продукціі810 0009043б) за продажною ва...