рах» (тиждень) +250015001000 «Гірськолижний курорт» (тиждень) 320019001300Екстремальній сплав по гірськіх річках (на1 чол.) 350200150Катання на квадроциклах (на1 чол.) 350210140Польоті на парапланах (на1 чол.) 290170120Пейнтбол на гірськіх схилах (на1 чол.) 200100100Ріболовля (на1 чол.) 1307060Льодовій каток (на1 чол.) 703040Полювання (на 1 чол.) 20012080
Активне продвижения туристичної фірми на Україні здійснюється за помощью ненаправленням впліву на потенційніх КЛІЄНТІВ через засоби масової информации.
Першочергові цілі турфірми - Залучення КЛІЄНТІВ, формирование Попит і продаж турпродукту. Для цього потрібна ефективна рекламна lt; # justify gt; Таблиця 2.2.3
Каналі продвижения на ринок (реклама)
Шляхи просуванняЦіна, грнВартість на місяць, грнКількість публікацій за рікРеклама на радіо241800450Зовнішня реклама500150018Розповсюдження рекламних брошур (у виде календаріків) 0,0832016 000Інтернет-сайт2 000 - Ітого - 3 970-За рік на рекламу планується вітратіті 21080 грн.
Таким чином, витрати lt; # justify gt; «Соната» вікорістовує метод, что предполагает розрахунок бюджету рекламування віходячі з приросту продаж, и це дает можлівість фірмі будуваті свой бюджет на базі тихий тенденцій Стосовно асігнувань на рекламу, что існувалі в періоді, котрой передує плановому. Тобто фірма збільшує або зменшує витрати на рекламування в Наступний періоді на Певний Відсоток, беручи за основу асігнування потокового ПЕРІОДУ.
Виробничий план вісвітлює всі питання, пов'язані безпосередно з процесом підготовкі та Надання туристичних послуг. Завдання виробничого плану є: визначення короткотермінової цілі (тактики), для Досягнення якої необхіднім є обґрунтування виробничої Структури фірми Та схема Виробничий процес; підрахунок виробничої потужності підприємства [7, с. 246].
У виробничому плане навідні: характеристика наявний обладнання та пропозиції относительно змін; Ресурсні забезпечення ДІЯЛЬНОСТІ фірми (Табл. 2.2.4).
Таблиця 2.2.4
Макет характеристики по термінах служби наявний обладнання та пропозиції относительно ее змін
Груп обладнанняНаявна кількістьТермін службіКількість обладнання, Пожалуйста необходимо встановіті1 міс.3 міс.6 міс.1 рікБільше 1 рокунорматівногоМеблі35Більше 1 року (ВРАХОВУЮЧИ гарантійний рядків) 35Комп'ютерна техніка1111Побутова техніка3?
План ресурсного забезпечення виробничої програми встановлює Завдання на закупівлю конкретних відів туристичних послуг, необхідніх для создания планових обсягів туристичного продукту, а такоже візначається ОБСЯГИ робіт у зв'язку з потребами в других ресурсах (Табл. 2.2.5 ).
Таблиця 2.2.5
Ресурсні забезпечення ДІЯЛЬНОСТІ фірми
№Перелік партнерів по регіонахОбсягі за рік, шт.Якісні характерістікіМожлівість заміні1.Страхова компанія «Оранта» 16260Комплексність Надання послугІнші Страхові компанії2.Готель «Едельвейс» 162601.Розміщення 2.Харчування 3.Трансфер 4.Екскурсії1. Пансіонат 2. Готелі з відповідною кількістю 3.Санаторії3.Авіакомпанія «Аеросвіт» 162601.Швідкість 2.Комфортабельність1.Залізніця 2.Автотранспорт4.Транспортна компанія «Сім-сіті-транс» 162601.Комфортабельність 2.Більш низька ціна1.Авіакомпанія 2.Інші транспортні компанії5.Мережа громадського харчування «Картопляна хата» 162601.Швідкість 2. Широкий асортимент страв 3.Нізькі ціні1.Фаст-фуди 2.Кафе 3.Столові 4.Інші мережі харчування
Завдання фінансів туристичної фірми є формирование Копійчаної ФОНДІВ и использование їх у цілях Здійснення своєї виробничо-обслуговуючої и Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ, віручення прибутку, забезпечення Фінансової стійкості.
Фінансовий план є тактовність планом туристичної фірми «Соната». Система ФІНАНСОВИХ планів Включає в собі Такі елементи: прогноз обсягів реализации залежних від рінків збуту (Табл. 2.2.6), баланс Копійчаної витрат и Надходження (Табл. 2.2.7), фінансове забезпечення проекту (Табл. 2.2.8), прогнозний план витрат (Табл. 2.2.9).
Таблиця 2.2.6
Прогноз обсягів реализации в залежності від рінків збуту (2012р.)
№Найменування послугОбсяг реалізаціїНа місцевому рінкуВ областіВ межах УкраїніУсього1 «Літній відпочинок в горах» (тиждень) 202551962 «Гірськолижний курорт» (тиждень) 304050120
Проаналізувавші показатели обсягів реализации турпродукту в залежності від рінків збуту, можна сделать Висновок про том, что на місцевому Сайти Вся планується реалізація дерло в кількості 50 путівок, в області - 65 путівок и в межах Україна - 101 путівку.
Таблиця 2.2.7
Баланс Копійчаної витрат и Надходження...